Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 06:51.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 120523
Číslo faktúry: FD /0038
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Bukovec
Dodávateľ: Signo, s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: vlajky SR a EU
Fakturovaná suma s DPH: 37,92
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 19.03.2012
Dátum splatnosti: 02.04.2012
Dátum úhrady: 28.03.2012
Súbor: FD_0038
Zverejnené: 20.09.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov