Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 11:16.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2012139
Číslo faktúry: FD /0045
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Bukovec
Dodávateľ: LUMA spol. s r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: vlajky SR a EU
Fakturovaná suma s DPH: 39,20
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 22.03.2012
Dátum splatnosti: 30.03.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0045
Zverejnené: 20.09.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov