Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 06:21.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2121104969
Číslo faktúry: FD /0019
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Bukovec
Dodávateľ: SOZA
Adresa:
IČO:
Predmet: popl. autor. zväzu - obecný rozhlas
Fakturovaná suma s DPH: 20,40
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.02.2012
Dátum splatnosti: 18.02.2012
Dátum úhrady: 28.02.2012
Súbor: FD_0019
Zverejnené: 20.09.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov