Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 71811037 |
Číslo faktúry: | FDO-0241/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Technické služby Senica |
Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | KO - poplatok podľa zák. 17/2004 |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 16.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.11.2018 |
Dátum úhrady: | 29.11.2018 |
Súbor: | FDO-0241_18 |
Zverejnené: | 28.12.2018 |