Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 117208928 |
Číslo faktúry: | FDO-0317/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Bratislavská vodár. spol. |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | vyúčtovanie vodného šatne TJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,72 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FDO-0317_17 |
Zverejnené: | 31.01.2018 |