Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 317272691 |
Číslo faktúry: | FDO-0110/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Bratislavská vodár. spol. |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | vodné KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 26,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 15.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2017 |
Dátum úhrady: | 12.06.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 10.07.2017 |